各金融机构
随着全电发票试点政策的全面推行,金税工程各项服务及监控功能将持续完善。税务机关基本实现了税收征管信息的集中收集、数据比对及执法行为标准化、规范化,税收监管模式发生了根本性变化,对企业纳税申报的后续监管能力显著提升。
新形势,新任务,新要求。本次课程聚焦企业所得税政策解析与运用,以丰富详尽的案例,接地气的讲授方式,全流程多角度审视企业扣除类及收入类项目涉税问题,深层次开展税务“健康体检”,对经济业务进行一次系统的梳理、甄别、计算和确认,帮助财务人员按照税法规定,全面、真实、正确地履行企业所得税申报纳税义务,夯实银行业企业所得税管理基础,有效应对税务检查,防控企业涉税风险,维护企业合法利益。诚邀各金融机构财务人员参加。现将具体事宜通知如下:
一、时间地点
2024年05月22-25日 (22日全天报到) 贵 阳
二、参会对象
(一)各银行总分行行领导,分管财务副行长、财务会计部、法律合规管理部、风险管理部、业务部等相关部门负责人;各支行行领导、委派会计、信贷会计、客户经理、柜员等相关人员;
(二)集团财务公司、信托公司、汽车金融公司、小额贷款公司等各类放贷机构投融资部门负责人及从业人员;证券公司、保险公司、第三方征信机构、第三方支付公司、融资担保机构、信用评估机构等相关单位领导及从业人员。
三、课程收益
1、了解税收征管新形势,树立税务管理新理念。
2、正确理解企业所得税政策要求,精准把握实务执行口径,解决银行业收入确认及费用扣除等核心高风险事项涉及的疑难热点问题,在实现企业利益最大化的同时,防控涉税风险。
3、立足实务,紧接地气,案例式讲授。大多数案例来源于各地稽查局近年稽查工作实务及授课老师本人工作经历,有的案例教训深刻,起到一定的警示作用,有的案例及方法则具有极强的借鉴性甚至可复制性,切实践行既要授之以鱼又要授之以渔的新型授课理念。
四、课程大纲
第二部分:负债业务涉税实务问题处理与检查应对 |
第四部分:不良资产业务涉税实务问题处理与检查应对 |
第六部分:风险拨备涉税实务问题处理与风险防控 |
第七部分:筹建期费用、资产折旧实务问题处理与检查应对 |
第八部分:工资薪金及各项费用税务处理与检查应对 |
第九部分:税前扣除凭证实务问题处理与检查应对 |
第十部分:财产行为税实务问题处理、风险防控与检查应对 |
第十一部分:企业所得税纳税申报实务问题处理与风险防控 |
六、费用标准
培训费3880元/人;(培训费、资料费、场地费、现场咨询费等),食宿统一安排费用自理;
七、联系方式
电 话:010-69292077
联系人:郭永柱 13436909265 兼微信
邮 箱:hchy1688@163.com