【课程背景】
企业所得税是最复杂的税种,会计与税法的差异非常大,企业所得税年度申报表纳税调整事项稍有疏漏就会产中风险,另一方面,企业在运营中疑难问题多,税务处理复杂,为了降低税收风险,争取最大化的税收收益,企业必须采取适当的措施,通过一系列的安排,需要同时采取合同的手段进行配合。
本课程从企业经营活动各方面讲解企业汇算清缴中的疑难问题税收风险防控措施,教给您如何进行税务规划,以及如何进行合理的会计处理与税务处理。
【课程收益】(12课时14个模块)
1、智慧税务时代税收征管形势与企业面临风险
2、企业所得税汇缴中的账务调整与纳税调整
3、税前扣除合法凭证自查
4、混合销售、兼营专题
5、租赁收入与支出专题
6、融资业务专题
7、股权转让所得与股息红利专题
8、视同销售专题
9、平销返利、折扣销售专题
10、违约金与索赔专题
11、研发支出加计扣除与高新企业研发支出风险管控
12、不征税收入与免税收入
13、金税四期预警与税企争议
14、重点会计科目中的税收风险自查与账务调整
【主讲专家】许老师:许老师,注册会计师、注册税务师,国内著名税务筹划专家,长期从事企业纳税筹划研究与实务操作。曾参与多家大中型企业涉税风险诊断和纳税筹划
方案设计,现兼任多家大中型企业的财税顾问,擅长将会计、税收、法律知识综合运用到企业经营管理之中,具有丰富的涉税风险防范与纳税筹划实战经验。授课注重实务操作,讲课中能准确地将税收法规与企业会计处理有机结合起来,所讲操作方法能直接运用于企业涉税处理,通俗易懂且操作性强。并当场解答企业棘手财税问题,被业内誉为“中国税法活字典”和“国内纳税答疑第一人”。
【课程大纲】
一、智慧税务时代税收征管形势与企业面临风险 |
二、企业所得税汇缴中的账务调整与纳税调整 |
三、税前扣除合法凭证自查 |
四、混合销售、兼营专题 |
1、销售货物同时提供建筑业劳务 2、销售货物并运输 3、混合销售与兼营区别 |
五、租赁收入与支出专题 |
六、融资业务专题 |
七、股权转让所得与股息红利专题 |
八、视同销售专题 |
九、平销返利、折扣销售专题 |
十、违约金与索赔专题 |
十一、研发支出加计扣除与高新企业研发支出风险管控 |
十二、不税收入与免税收入 |
十三、金税四期预警与税企争议 |
十四、重点会计科目中的税收风险自查与账务调整 |
【培训对象】财务总监、税务总监、财务经理、税务经理、会计人员、办税人员。
【培训时间】2024年 12月26-27、30-31日2025年01月02-03日下午:2:30-4:30
【相关费用】1680元/人
【联系方式】010-69292077 联系人:陈老师 13161922570